Orden de Compra. Nº
2273-484-AG25
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ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA (PIE) CENTRO ágil: 2273-491-COT25; Memo 13562mms
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-484-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA (PIE) CENTRO ágil: 2273-491-COT25; Memo 13562mms
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.10.008 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
38098,8
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111701
Enlucido de yeso
1
Bolsa
BOLSA DE YESO DE 5 KILOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31201602
Pastas
2
Unidad
TINETAS DE PASTA MURO DE 6 KILOS
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
31201524
Cinta para codificación de color
3
Unidad
ROLLOS DE CINTA PARA JUNTA DE VOLCANITA
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
30161904
Cornisas
6
Unidad
CORNISAS; MOLDURAS DE POLIESTIRENO PARA CIELO 2.4MTS
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.300
$ 15.300
27111806
Gramiles de clavos o de molduras
6
Unidad
JUNQUILLOS PLUMAVIT 15X15MM X 2.4MTS BLANCO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
30161904
Cornisas
6
Unidad
GUARDAPOLVO MADERA 12MMX70MMX240CM BLANCO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
31211701
Esmaltes
1
Unidad
GALÓN DE ESMALTE AL AGUA DE 5 LITROS COLOR BLANCO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
27111806
Gramiles de clavos o de molduras
1
Unidad
KILO DE CLAVOS PUNTA ½ PULGADA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31211701
Esmaltes
1
Unidad
GALÓN DE ESMALTE AL AGUA DE 5 LITROS COLOR GRIS“PASTEL” LISO
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
31211701
Esmaltes
3
Unidad
TUBOS DE ADHESIVO PARA MOLDURAS DE POLIESTIRENO
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 3” PARA ESMALTE Y LATEX
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
31211904
Brochas
3
Unidad
RODILLOS “CHIPORRO” 5X23CMS.
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
13102019
Polietileno de densidad media (MDPE)
1
Unidad
ROLLO POLIETILENO 4X10 MTS NEGRO
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
30151602
Planchas de escurrimiento
4
Unidad
PLANCHAS DE VOLCANITA 10MM DE GROSOR
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
11121603
Troncos
8
Unidad
PALOS PINO BRUTO DE 2X2
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
31161509
Tornillos para muros en seco
3
Unidad
CAJAS DE 100 TORNILLOS DE 3" PARA VULCANITA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
31161509
Tornillos para muros en seco
4
Unidad
CAJAS DE 100 TORNILLOS DE 1 ¼" PARA VULCANITA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 200.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.099
TOTAL OC
$ 238.619
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.