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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2817-173-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Placas de acero inoxidable: 2817-187-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
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R.U.T. |
69.090.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
136800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Regalos Ríos |
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Razón Social |
MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.129.352-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Regalos Ríos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31281701
| Piezas de metal soldadas | 3 | Unidad | Placas confeccionadas de acero inoxidable de 1mm, calidad 304 con grafica fotografiada bajo relieve. Medidas 28x42 cm, deben contar con 4 distanciadores. | Placas confeccionadas de acero inoxidable de 1mm, calidad 304 con grafica fotografiada bajo relieve. Medidas 28x42 cm, deben contar con 4 distanciadores. |
$ 240.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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Total Neto
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$ 720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.800
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$ 856.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.