Orden de Compra. Nº1171166-232-AG25 "CMG/P02 SLEP/ ESCUELA MARIA LUZ LANZA / RBD 404-9/ ORD N°18 (FOLIO 12278) / UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-232-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESCUELA MARIA LUZ LANZA / RBD 404-9/ ORD N°18 (FOLIO 12278) / UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1026 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación colipi 484 local h-109
Comuna Copiapó
Impuesto 214802,6
Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Gonzalez
Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL
R.U.T. 76.210.028-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Gonzalez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar2Unidadcontenedor plastico de 1100 litros contenedor plastico de 1100 litros $ 319.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.600 $ 639.600
52121509
Sábanas100Unidadsabanilla desechable para camilla de 50x48sabanilla desechable para camilla de 50x48 $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.000 $ 419.000
27112003
Rastrillos6Unidadrastrillo para hojas , mango de madera rastrillo para hojas , mango de madera $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.940 $ 71.940
Total Neto $ 1.130.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.803
TOTAL OC $ 1.345.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.