Orden de Compra. Nº4065-62-SE24 "ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMPO DE JINETEADAS PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4065-62-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMPO DE JINETEADAS PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-031 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 485864,2
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial zona austral
Razón Social COMERCIAL ZONA AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.082.486-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial zona austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151702
Semillas o almácigos de trébol30BolsaSEMILLA DE PASTO ESTADIO (BOLSA 5 KG.)SEMILLA DE PASTO ESTADIO (BOLSA 5 KG.) $ 50.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.700 $ 1.505.700
40142008
Mangueras para agua2RolloMANGUERA JARDÍN FLEX 1/2" (ROLLO 200 MTS)MANGUERA JARDÍN FLEX 1/2" (ROLLO 200 MTS) $ 262.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.830 $ 525.830
11111501
Tierra50SacoTIERRA COMPOST SACO 40 LT.TIERRA COMPOST SACO 40 LT. $ 10.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.650 $ 525.650
Total Neto $ 2.557.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 485.864
TOTAL OC $ 3.043.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.