Orden de Compra. Nº4161-222-AG25 "Zapatos de seguridad para funcionarios de apoyo al COGRID Comunal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-214-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4161-222-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Zapatos de seguridad para funcionarios de apoyo al COGRID Comunal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-214-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OC FUE ACEPTADA EL 30 DE MAYO Y HASTA HOY 23 DE JUNIO LOS PRODUCTOS NO HAN SIDO RECEPCIONADOS, SE HA ENVIADO CORREOS CONSULTANDO POR EL DESPACHO, EL PROVEEDOR NO HA RESPONDIDO NINGUN CORREO.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554
Comuna Doñihue
Impuesto 62237,35
Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOPSAFE
Razón Social TOPSAFE SPA
R.U.T. 77.184.417-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOPSAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102706
Uniformes de seguridad7Par7 par de zapattos de seguridad, Botin V-FLEX V73 MICROFIBER. Se adjunta detalle y caracteristicas del requerimiento   $ 46.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.565 $ 327.565
Total Neto $ 327.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.237
TOTAL OC $ 389.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.