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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4161-222-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Zapatos de seguridad para funcionarios de apoyo al COGRID Comunal, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-214-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
OC FUE ACEPTADA EL 30 DE MAYO Y HASTA HOY 23 DE JUNIO LOS PRODUCTOS NO HAN SIDO RECEPCIONADOS, SE HA ENVIADO CORREOS CONSULTANDO POR EL DESPACHO, EL PROVEEDOR NO HA RESPONDIDO NINGUN CORREO. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
pedro emilio cuevas 554 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
62237,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
pedro emilio cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
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Proveedor |
TOPSAFE |
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Razón Social |
TOPSAFE SPA
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R.U.T. |
77.184.417-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOPSAFE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102706
| Uniformes de seguridad | 7 | Par | 7 par de zapattos de seguridad, Botin V-FLEX V73 MICROFIBER.
Se adjunta detalle y caracteristicas del requerimiento | |
$ 46.795,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.565
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$ 327.565
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Total Neto
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$ 327.565
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.237
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$ 389.802
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.