Orden de Compra. Nº3480-13-AG25 "Educación Fisica"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3480-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Educación Fisica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.471-6
Dirección de Facturación O"Higgins 1201
Comuna Osorno
Impuesto 57433,2
Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFONSO IVÁN
Razón Social COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA
R.U.T. 76.986.205-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFONSO IVÁN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura6UnidadPala recogedora  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLiquido limpia vidrio con gatillo  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
47121806
Escurridor de trapero10UnidadTrapero de algodón para piso  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
46171501
Candados4UnidadCandado simple, tamaño grande  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLíquido limpia piso tipo Poet desinfectante de 900 ml  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111704
Papel higiénico30UnidadPapel higiénico doble hoja tipo JUMBO 100 mts  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
53131608
Jabones10UnidadJabón líquido para manos PH neutro 1 litro  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131615
Escobillones6UnidadEscobillón para piso  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPaño multiuso absorbente  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel higiénico doble hoja tipo confort 40 metros (pack de 4 unds)  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
Total Neto $ 302.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.433
TOTAL OC $ 359.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.