Orden de Compra. Nº
3480-13-AG25
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Educación Fisica
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3480-13-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Educación Fisica
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.471-6
Dirección de Facturación
O"Higgins 1201
Comuna
Osorno
Impuesto
57433,2
Dirección de Envío de la Factura
O"Higgins 1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALFONSO IVÁN
Razón Social
COMERCIAL KARINA Y ASOCIADOS SPA
R.U.T.
76.986.205-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALFONSO IVÁN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131611
Palas para basura
6
Unidad
Pala recogedora
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.940
$ 14.940
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Liquido limpia vidrio con gatillo
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.500
$ 26.500
47121806
Escurridor de trapero
10
Unidad
Trapero de algodón para piso
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
46171501
Candados
4
Unidad
Candado simple, tamaño grande
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Líquido limpia piso tipo Poet desinfectante de 900 ml
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
14111704
Papel higiénico
30
Unidad
Papel higiénico doble hoja tipo JUMBO 100 mts
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
53131608
Jabones
10
Unidad
Jabón líquido para manos PH neutro 1 litro
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131615
Escobillones
6
Unidad
Escobillón para piso
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131602
Paños de limpieza absorbente
10
Unidad
Paño multiuso absorbente
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
Papel higiénico doble hoja tipo confort 40 metros (pack de 4 unds)
$ 2.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.440
$ 25.440
Total Neto
$ 302.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.433
TOTAL OC
$ 359.713
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.