Orden de Compra. Nº770-119-SE25 "PASAJES TURKMENISTAN 03-08 AL 10-08 DETTLEFF MERIN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-119-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra PASAJES TURKMENISTAN 03-08 AL 10-08 DETTLEFF MERIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 770-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 389 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turavion SpA
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
R.U.T. 80.989.400-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turavion SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Unidad no definidaPASAJES STGO ISTAMBUL STGO,03-08 AL 10-08, Tma 1310793Tma 1310793 Pasajero: DETTLEFF BEROS/CARLOS ANDRES, incluye asiento y seguro de asistencia en viaje $ 3.098.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.098.894 $ 3.098.894
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPASAJES STGO ISTAMBUL STGO,03-08 AL 10-08, Tma 1310795Tma 1310795 Pasajero: MERINO STITIC/MARIA CATALINA, Incluye seguro de asistencia en viaje $ 3.003.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.003.800 $ 3.003.800
Total Neto $ 6.102.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.102.694

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.