Orden de Compra. Nº
3945-82-SE25
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UTILES DE LIBRERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-82-SE25
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
329177,28
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LyT
Razón Social
COMERCIAL LYT SPA
R.U.T.
77.293.035-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LyT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
236
Unidad
DESTACADOR FUTONS COL SURTIDOS PTA/BIS. 101412.
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.900
$ 64.900
60121535
Goma de borrar
310
Unidad
GOMA DE BORRAR TORRE SOLF GRANDE 31266.
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.880
$ 45.880
44121707
Lápices de colores
140
Unidad
LAPICES 12 COL TALENTI MF924040.
$ 738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.320
$ 103.320
14111531
Libros o cuadernos de registro
917
Unidad
CUADERNO COLON COLLAGE LISO 7 MM 100 H 30609.
$ 805,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 738.185
$ 738.185
44121706
Lápices de madera
56
Unidad
LAPIZ GRAFITO HEXAGONAL COLON X 12 UNIDADES 30658.
$ 635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.560
$ 35.560
14111531
Libros o cuadernos de registro
650
Unidad
CUADERNO COLON UNIV. LISO 7 MM 100 H 11962.
$ 905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.250
$ 588.250
44121618
Tijeras
176
Unidad
TIJERA ESCOLAR TALENTI VIVO CON REGLA MF1182.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
44121701
Lápiz pasta
280
Unidad
LAPIZ PASTA TORRE AZUL 1.0 LB 31458.
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.640
$ 31.640
44121701
Lápiz pasta
110
Unidad
LAPIZ PASTA TORRE NEGRO 1.0 LB 31460.
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.430
$ 12.430
44121701
Lápiz pasta
115
Unidad
LAPIZ PASTA TORRE ROJO 1.0 LB 31461.
$ 113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.995
$ 12.995
41111604
Reglas
253
Unidad
REGLA TALENTI PLASTICA 30 CM. MF922827 122152.
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.552
$ 46.552
Total Neto
$ 1.732.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 329.177
TOTAL OC
$ 2.061.689
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.