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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-48-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Pintura y accesorios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
103222,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
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Razón Social |
GABRIEL TOLEDO SOTO
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R.U.T. |
7.940.381-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GABRIEL TOLEDO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 20 | Galón | Pintura oleo brillante color burdeo galon de 3.75 litros | |
$ 25.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.360
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$ 503.360
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31211906
| Rodillos de pintar | 7 | Unidad | Rodillos corta gota de 18cm hela | |
$ 3.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.645
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$ 22.645
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | Brochas de 2" hela | |
$ 3.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.974
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$ 6.974
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Litro | Aguarras en botella de 1 litro | |
$ 2.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.295
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$ 10.295
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Total Neto
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$ 543.274
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.222
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$ 646.496
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.