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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3872-67-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solic.61, Memo N°3, elementos de mantención y limpieza de equipamientos para clínica dental, con cargo a Programa Salud Oral. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
23949,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pereira Hermanos |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL PEREIRA HERMANOS SPA
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R.U.T. |
77.572.872-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pereira Hermanos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152701
| Articuladores dentales o accesorios | 12 | Unidad | desatascador preventivo biológico elimina olores de 1 litro cada uno | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.048
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$ 126.048
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Total Neto
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$ 126.048
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.949
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$ 149.997
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.