|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057506-1527-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicios aseo extraordinario Febrero 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057506-4-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
61.602.194-K |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
283824,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Salvalle Ltda |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SALVALLE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.989.207-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Salvalle Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 237 | Unidad no definida | Convenio de Servicios de Apoyo para el Hospital de Coelemu | Servicios de aseo extraordinario correspondiente al mes de Enero 2025.
Servicios de auxiliares de área de SSGG |
$ 6.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.493.811
|
$ 1.493.811
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.493.811
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 283.824
|
|
$ 1.777.635
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.