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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-816-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA OC SIN IVA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-167-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
238450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hemisferio Sur SA |
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Razón Social |
HEMISFERIO SUR S.A.
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R.U.T. |
96.533.330-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hemisferio Sur SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42161503
| Juegos de cateterización o administración de diáli | 10 | Unidad no definida | 222-0813 CATETER VENOSO CENTRAL PENTALUMEN 8.5 FR. X 20
| 222-0813 Set de Cateterización Venosa Central Pentalumen 8.5 Fr x 20 cms con punta flexible atraumática y cobertura antiséptica. Unidad. Marca Arrow, origen USA. Se adjunta Ficha Técnica y Certficaciones. Plazo de entrega 2 días hábiles recibida la O |
$ 125.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.255.000
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$ 1.255.000
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Total Neto
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$ 1.255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 238.450
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$ 1.493.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.