|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1171142-2806-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONOS ABSORBENTES SISTEMA WAVE ONE GOLD LARGE DESDE 1171142-177-LE24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1171142-177-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
|
|
R.U.T. |
62.000.830-3 |
|
Dirección de Facturación |
RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N |
|
Comuna |
Padre Las Casas
|
|
Impuesto |
150100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.628.358-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 20 | Unidad | Línea 31. Conos De Papel Wave One Gold | CONOS DE PAPEL WAVE ONE GOLD SURTIDOS: SMALL, PRIMARY, MEDIUM CJ X 180 UDS. MARCA DENTSPÑY SIRONA. PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS. VCTO. 18 MESES |
$ 39.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 790.000
|
$ 790.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 790.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.100
|
|
$ 940.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.