|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
514862-1104-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GARANTÍAS EXTENDIDAS NOTEBOOK REDUCA SLP 10031231 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
|
|
R.U.T. |
71.234.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
AV ORIENTAL #6958 |
|
Comuna |
Peñalolén
|
|
Impuesto |
391493,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV ORIENTAL #6958 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
MATERIA GRIS |
|
Razón Social |
INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁT
|
|
R.U.T. |
76.571.655-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MATERIA GRIS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111818
| Garantía de terceros | 37 | Unidad no definida | Extension de Garantia por 3 años con ACTIVE CARE codigo del equipo U18KTE | Extension de Garantia por 3 años con ACTIVE CARE codigo del equipo U18KTE |
$ 55.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.060.493
|
$ 2.060.493
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.060.493
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 391.494
|
|
$ 2.451.987
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.