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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1426104-38-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN LUMINARIAS LINEA DE FUEGO IP-IRC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Pje . Adela Oyarzun S/N KM 5,5 sur, Sector Rio de los Ciervos |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pje . Adela Oyarzun S/N KM 5,5 sur, Sector Rio de los Ciervos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-04-2025 |
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Proveedor |
ARIDOS SPA |
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Razón Social |
ÁRIDOS EXPRESS SPA
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R.U.T. |
77.118.109-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARIDOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LUMINARIAS DE LINEA DE FUEGO IP IRC PUNTA ARENAS | |
$ 750.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.