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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1080095-225-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Solicitud 8660 USM. Licitación 1080089-123-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1080089-123-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y servicios - PSIQ |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro Navarro N° 829 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
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R.U.T. |
61.607.900-k |
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Dirección de Facturación |
Lautaro Navarro N° 829 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
9726,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro Navarro N° 829 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
QUANTICA SpA |
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Razón Social |
CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
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R.U.T. |
77.609.870-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
QUANTICA SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | Vasos transparentes desechables | VASO ACRILICO 230 ML TRANSPARENTE |
$ 373,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.300
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$ 37.300
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14111705
| Servilletas de papel | 15 | Paquete | Servilleta mesa (paquete 200 unidades) | SERVILLETA COCTEL 200 UN 1 PAQUETE 24X24 CM |
$ 926,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.890
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$ 13.890
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Total Neto
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$ 51.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.726
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$ 60.916
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.