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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
354-122-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE POR 15 DIAS PLAN SOCIAL a compra ágil: 354-86-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO
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R.U.T. |
71.537.200-2 |
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Dirección de Facturación |
font 032 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
199578,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
font 032 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-09-2025 |
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Proveedor |
El Motita |
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Razón Social |
TRASPORTES DE PASAJEROS PATRICIO MELLADO BASTÍAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.959.434-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Motita |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1 | Unidad | 15 dias corridos - Vehículo tipo furgón, camioneta o van, con conductor, habilitado para transportar pasajeros y carga en compartimentos separados.
- Capacidad para trasladar, al Personal del dispositivo de ruta (4 PERSONAS) y Kits de alimentos, higiene y abrigo.
El vehículo y servicio debe considerar:
-Sistema de GPS operativo.
-Cumplimiento con toda la normativa vigente para circular.
-El proveedor debe garantizar:
- Combustible diario.
-Chofer(es).
DEBE SER ACORDE A REQUERIMIETNO ADJUNTO | |
$ 1.050.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.412
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$ 1.050.412
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Total Neto
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$ 1.050.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.578
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$ 1.249.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.