Orden de Compra. Nº3734-652-AG24 "ADQUISICION DE REPARACION, MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3734-652-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPARACION, MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1371 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA
Comuna Laja
Impuesto 69334,61
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricentrosaldias
Razón Social SALDIAS PENA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.427.950-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lubricentrosaldias
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1GlobalCOTIZAR SEGUN ADJUNTOMANTENCION: 1 TINETAS DE ACEITE 15/40 1 BIDON DE ACEITE 15/40 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE PETROLEO PRIMARIO 1 FILTRO DE PETROLEO SECUNDARIO 1 FILTRO PETROLEO SEPARADOR DE AGUA 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO PETROLEO SER 1100 1 ENGRSE CAMION GARA $ 364.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.919 $ 364.919
Total Neto $ 364.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.335
TOTAL OC $ 434.254


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.507.202-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.427.950-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.