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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3190-189-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA DE MOTO ACUATICA L-020 DEPENDIENTE DE LA CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANTONIO SEGUN LICITACION N° 3190-22-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3190-22-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
61.102.106-2 |
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Dirección de Facturación |
PASEO BELLAMAR S/N |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PASEO BELLAMAR S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-10-2024 |
| CONTACTO COORDINACION DE TRABAJOS | PEDRO DURAN TELEFONO 976969685 Y MARCELO HERRERA TELEFONO 993631859
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Proveedor |
LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA |
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Razón Social |
LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
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R.U.T. |
9.011.519-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111801
| Limpieza de embarcaciones o vehículos | 1 | Unidad | SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | EFECTUAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTO ACUATICA |
$ 2.576.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.576.000
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$ 2.576.000
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Total Neto
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$ 2.576.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.576.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.