|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2251-15-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2251-13-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Portales N°3450, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Buses Nuñez |
|
Razón Social |
SMC SANTIAGO MOTOR COACH SPA
|
|
R.U.T. |
76.310.505-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Buses Nuñez |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141604
| Servicios de transporte | 1 | Global | Servicio de transporte para comisión CNA por proceso acreditación ETA, para mas detalles de lo requerido favor de revisar toda la documentación disponible, así como adjuntar la totalidad de anexos solicitados, y revisar Pauta de Evaluación. valor exento de IVA. | |
$ 750.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 750.000
|
$ 750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 750.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.