Orden de Compra. Nº1079454-59-AG25 "Adquisición de productos para el mantenimiento del vehículo institucional AP-1641, a cargo del área taller tic Loa. D/E N.C.U. 223458244. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-51-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-59-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 17-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos para el mantenimiento del vehículo institucional AP-1641, a cargo del área taller tic Loa. D/E N.C.U. 223458244. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-51-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La descripción de la oferta requería la especificación de si los productos ofertados eran originales, genuinos o alternativos, además de solicitar cotización, especificaciones técnicas, plazo de entrega, garantía y datos de contacto del proveedor. Ustedes, como proveedores, adjuntaron el detalle presupuestario N° 1400, indicando un plazo de entrega de **5 días hábiles** para los productos: TRANSFERENCIA 4X4 DODGE RAM y ACEITE ATF +4 MOPAR X LTS. Transcurridos los 5 días hábiles estipulados, y a la fecha de los correos que motivaron la solicitud de cancelación (19, 20 y 24 de marzo de 2025), los productos NO fueron entregados. En vista del incumplimiento del plazo de entrega, se procedió a solicitar la cancelación de la Orden de Compra. Ustedes se negaron a la cancelación, manifestando que no existían fundamentos válidos, argumentando intentos de comunicación fallidos a los correos y teléfonos de la sección de compras desde el lunes de la semana pasada (semana del 24 de marzo de 2025). Se rechazan categóricamente sus argumentos para no aceptar la cancelación de la Orden de Compra, por las siguientes razones, basadas en la normativa vigente de Compras Públicas en Chile: Incumplimiento del Plazo de Entrega (Artículo 9 de la Ley N° 19.886):** El artículo 9 de la Ley N° 19.886 establece que el contrato administrativo se perfecciona con la aceptación de la oferta. Una vez perfeccionado, ambas partes están obligadas a cumplir con lo pactado en los términos y plazos acordados. En este caso, el plazo de entrega de 5 días hábiles, indicado por ustedes en su oferta (detalle presupuestario N° 1400), forma parte integral de las condiciones contractuales. El no cumplimiento de este plazo constituye un incumplimiento contractual grave por su parte. Responsabilidad del Proveedor (Reglamento de la Ley N° 19.886):** El Reglamento de la Ley N° 19.886 detalla las responsabilidades de los proveedores en los procesos de compra pública. Es responsabilidad del proveedor cumplir con los plazos de entrega ofertados y, en caso de existir dudas o requerimientos de información, gestionarlos de manera oportuna, **antes** de la aceptación de la oferta o inmediatamente después. El hecho de que ustedes hayan intentado contactarnos después de la aceptación de la oferta y una vez vencido el plazo de entrega, no exime su responsabilidad por el incumplimiento. Obligación de Ofertar con Conocimiento de lo Requerido: Los correos electrónicos enviados por su empresa solicitando información adicional después de haber presentado su oferta y haber sido adjudicados evidencian una falta de diligencia en la preparación de su oferta. Un proveedor diligente debe ofertar teniendo pleno conocimiento de los requerimientos de la entidad compradora. Esta situación refuerza el argumento de que no cumplieron con el plazo de entrega por causas imputables a su propia negligencia.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 622801
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2025
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGADIRECCION DE ENTREGA: GRANADEROS NRO. 2490, CALAMA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Titanium spa
Razón Social TITANIUM SPA
R.U.T. 78.003.427-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Titanium spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1CajaTRANSFERENCIA 4X4 DODGE RAMTRANSFERENCIA 4X4 DODGE RAM $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
25101702
Vehículos de policía3UnidadACEITE ATF +4 MOPAR X LTS.ACEITE ATF +4 MOPAR X LTS. $ 659.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.977.900 $ 1.977.900
Total Neto $ 3.277.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 622.801
TOTAL OC $ 3.900.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.