Orden de Compra. Nº
2989-84-SE26
"
Reparaciones Menores Cesfam, Desam, PSR Presupuestos N°140, 140, 142
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2989-84-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Reparaciones Menores Cesfam, Desam, PSR Presupuestos N°140, 140, 142
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2989-6-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Federico Redlich S/N
Comuna
Los Muermos
Impuesto
212230
Dirección de Envío de la Factura
Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAROLINA VIVIANA
Razón Social
SERVICIOS PHOENIX SPA
R.U.T.
76.352.909-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAROLINA VIVIANA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46151601
Manillas
1
Unidad
Cambio de manilla en casino Cesfam
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
Cambio de Bisagra Box Categorización Sapu
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
46151601
Manillas
1
Unidad
Cambio de manilla baño 2do piso
$ 160.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
40141702
Grifos
1
Unidad
Cambio de Sifon Modulo Dental Desam
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
30181515
Estanque del WC
1
Unidad
Cambio de Mecanismo de descarga WC (Container Dental)
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
Instalación de 1 enchufe triple 10 A Some Amarillo
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
39121402
Enchufes eléctricos
4
Unidad
Instalación enchufes triples 10 A Some Azul
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.000
$ 272.000
39121402
Enchufes eléctricos
3
Unidad
Instalación de caja derivación Some Azul
$ 34.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.000
$ 102.000
39121405
Terminales de cable o alambre
1
Unidad
Desinstalación e instalación de equipo Fluorescente Some Azul
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
2
Unidad
Instalación Panel Led 18 W empotrado Sala Empa
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
2
Unidad
Instalación de Panel Led 18 W Empotrado Some Azul
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
1
Unidad
Instalación de Panel Led 18 W PSR El Meli
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
30181511
Inodoros
1
Unidad
Cambio de Flaper en baño container dental
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 1.117.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 212.230
TOTAL OC
$ 1.329.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.