Orden de Compra. Nº2309-348-SE25 "ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5051"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-348-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5051
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 11208,40267
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA FRANCO
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónOTROS: ESMALTE SINTETICO CAFE MORO TRICOLOR GALON OTROS: ESMALTE SINTETICO CAFE MORO TRICOLOR GALON $ 29.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BidónOTROS: DILUYENTE SINTETICO 5LT QUIMICA OTROS: DILUYENTE SINTETICO 5LT QUIMICA $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.361 $ 8.361
31161722
Tuercas de unión2UnidadOTROS: UNION AMERICANA PVC 25MMOTROS: UNION AMERICANA PVC 25MM $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
39121407
Regletas de conexiones2UnidadOTROS: TERMINAL PVC HE 25X3/4"OTROS: TERMINAL PVC HE 25X3/4" $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
13111302
Espuma del poliéter2UnidadOTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 10MT 2MMOTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 10MT 2MM $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
40142604
Codos de tubo5UnidadOTROS: CODO PVC SANITARIO 50OTROS: CODO PVC SANITARIO 50 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
40142604
Codos de tubo5UnidadOTROS: CODO PVC SANITARIO 50X45OTROS: CODO PVC SANITARIO 50X45 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
40142313
Tapón de tubería1UnidadOTROS: TAPON PVC SANITARIO 50MMOTROS: TAPON PVC SANITARIO 50MM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
40142313
Tapón de tubería1UnidadOTROS: TAPON PVC SANITARIO 75MMOTROS: TAPON PVC SANITARIO 75MM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31231313
Tubería de plástico3Metro LinealOTROS: MTS PVC SANITARIO 50MMOTROS: MTS PVC SANITARIO 50MM $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
Total Neto $ 58.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.208
TOTAL OC $ 70.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.