Orden de Compra. Nº
2309-348-SE25
"
ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5051
"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2309-348-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORD DE COMPRA DESDE 2309-39-LE25 COTIZACION 5051
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2309-39-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema PRESUPUESTO 2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de Molina
R.U.T.
69.110.100-2
Dirección de Facturación
MAIPU 1846
Comuna
Molina
Impuesto
11208,40267
Dirección de Envío de la Factura
MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA FRANCO
Razón Social
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T.
76.799.364-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA FRANCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
OTROS: ESMALTE SINTETICO CAFE MORO TRICOLOR GALON
OTROS: ESMALTE SINTETICO CAFE MORO TRICOLOR GALON
$ 29.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.370
$ 29.370
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Bidón
OTROS: DILUYENTE SINTETICO 5LT QUIMICA
OTROS: DILUYENTE SINTETICO 5LT QUIMICA
$ 8.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.361
$ 8.361
31161722
Tuercas de unión
2
Unidad
OTROS: UNION AMERICANA PVC 25MM
OTROS: UNION AMERICANA PVC 25MM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
39121407
Regletas de conexiones
2
Unidad
OTROS: TERMINAL PVC HE 25X3/4"
OTROS: TERMINAL PVC HE 25X3/4"
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
13111302
Espuma del poliéter
2
Unidad
OTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 10MT 2MM
OTROS: ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE 10MT 2MM
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
OTROS: CODO PVC SANITARIO 50
OTROS: CODO PVC SANITARIO 50
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
OTROS: CODO PVC SANITARIO 50X45
OTROS: CODO PVC SANITARIO 50X45
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
40142313
Tapón de tubería
1
Unidad
OTROS: TAPON PVC SANITARIO 50MM
OTROS: TAPON PVC SANITARIO 50MM
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
40142313
Tapón de tubería
1
Unidad
OTROS: TAPON PVC SANITARIO 75MM
OTROS: TAPON PVC SANITARIO 75MM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
31231313
Tubería de plástico
3
Metro Lineal
OTROS: MTS PVC SANITARIO 50MM
OTROS: MTS PVC SANITARIO 50MM
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.394
$ 2.395
Total Neto
$ 58.992
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.208
TOTAL OC
$ 70.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.