Orden de Compra. Nº874750-245-SE25 "3° PEDIDO CONVENIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-245-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 3° PEDIDO CONVENIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 891 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 599719,8
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T. 77.942.736-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112903
Rociador de la mano100BotellaROCIADOR 500 ML GRADUADO, PLASTICO CON ATOMIZADOR SPRAYPULVERIZADOR CON BOTELLA GRADUADA 50 ML PLASTICOS INDUSTRIALES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42142531
Contenedores, carros o accesorios para el desecho 250CajaCAJA 5 LTS CORTOPUNZANTE. POLIPROPILENO RÍGIDO, COLOR AMARILLO. VIGENCIA 3-5 AÑOS, SISTEMA LUER LOCKCAJA CORTOPUNZANTE 5LTS COLOR AMARILLO $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.475.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE PARA INODOROS MAX POWER 10X, Presentación 750 MLGEL LIMPIADOR DESINFECTANTE INODOROS MAX POWER Original Botella, 750 ml $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA METALICA DORADA OROTEXESPONJA DORADA ABRASIVA OROTEX $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131602
Paños de limpieza absorbente30RolloPAÑO LIMPIEZA MAXWIPE MAX70 (PRESENTACION ROLLO DE 88 PAÑOS)PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLE MAXWIPE MAX 70 ROLLO 88 PAÑOS $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.720 $ 327.720
Total Neto $ 3.156.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 599.720
TOTAL OC $ 3.756.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.