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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-16-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
18-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE RETIRO REAS ENE A DIC 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ERROR EN LA DESCRIPCION |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3348-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
1309243,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bioresiduos |
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Razón Social |
Sociedad de Transporte y Manejo de Desechos Biores
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R.U.T. |
76.418.357-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bioresiduos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121901
| Eliminación de residuos médicos | 1 | Unidad no definida | Servicio reas MESES DE OCT, NOV, DIC 2024 gestión por HITOS mensuales. | |
$ 6.890.753,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.890.753
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$ 6.890.753
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Total Neto
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$ 6.890.753
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.309.243
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$ 8.199.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.