Orden de Compra. Nº5742-125-AG24 "MATERIALES PARA TALLER JORNADA INMERSIÓN LINGUISTICA"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-125-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER JORNADA INMERSIÓN LINGUISTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas favor aceptar cancelación.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 415 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 271445,4
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alpha sur Spa.
Razón Social ALPHA SUR SPA
R.U.T. 77.403.701-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alpha sur Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra100UnidadPLIEGO DE CARTON PIEDRA 1,5 MM  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
11131506
Lana no tratada300UnidadOVILLOS DE LANA 100 GRS. 3 COLORES DISTINTOS 100 DE C/U  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
44121612
Cuchillos cartoneros100UnidadCUCHILLO CARTONERO, ECONOMICOS.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
41114201
Cintas de medir100UnidadHUINCHAS DE MEDIR MODISTA, 1 A 2 METROS  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
44121624
Tijeras100UnidadTIJERAS ESCOLARES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31151501
Cuerda de algodón3UnidadROLLOS DE PITA DE ALGODON DE 1 KILO  $ 20.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.660 $ 60.660
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos300UnidadPALOS DE MAQUETA DE 0,6 x 0,6 MM y 50 CM DE LARGO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
42292504
Prensas quirúrgicas100UnidadPRENSA TIPO C O G DE 3 PULGADAS, ECONOMICAS.  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 1.209.660
Descuento $ 0
Cargos $ 219.000
IVA  19  % $ 271.445
TOTAL OC $ 1.700.105


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.403.701-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.