Orden de Compra. Nº2404-65-AG25 "NP 1 SECCION PERSONAL SERV DE MANT. DE EXT. Y RED SECAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-24-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-65-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 1 SECCION PERSONAL SERV DE MANT. DE EXT. Y RED SECAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-24-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1752 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique
Comuna Iquique
Impuesto 700955,6
Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RyG Extintores Seguridad Naval e Industrial
Razón Social ALAN ERIK RAMÍREZ LÓPEZ
R.U.T. 15.011.281-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RyG Extintores Seguridad Naval e Industrial
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores40UnidadADQUISICION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 2 KG   $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.000 $ 484.000
46191601
Extintores10UnidadADQUISICION EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG   $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000
46191601
Extintores8UnidadADQUISICION EXTINTORES CO2 5 KG   $ 49.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000
46191601
Extintores98UnidadMANTENCIÓN EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 2 KG   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000
46191601
Extintores4UnidadMANTENCION DE EXTINTORES DE ESPUMA DE 50 LT   $ 25.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.920 $ 103.920
46191601
Extintores38UnidadMANTENCION RED HUMEDA   $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.273.000 $ 1.273.000
46191601
Extintores10UnidadMANTENCION RED SECA   $ 32.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.680 $ 325.680
Total Neto $ 3.323.600
Descuento $ 0
Cargos $ 365.640
IVA  19  % $ 700.956
TOTAL OC $ 4.390.196


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.011.281-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.