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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-177-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Aspirante Izaza #1055 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
82461,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Izaza #1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-12-2025 |
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Proveedor |
BE SOLUTIONS E.I.R.L. |
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Razón Social |
BE SOLUTIONS, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BRUNO ESPINOZA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.572.245-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BE SOLUTIONS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | MATERIALES, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO, PROVEEDOR DEBERÁ SUBIR COTIZACIÓN CON DETALLE DE PRODUCTOS, EL CUAL DEBERÁ CONCORDAR CON LO SOLICITADO. | MATERIALES, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO, PROVEEDOR DEBERÁ SUBIR COTIZACIÓN CON DETALLE DE PRODUCTOS, EL CUAL DEBERÁ CONCORDAR CON LO SOLICITADO. |
$ 434.010,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 434.010
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$ 434.010
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Total Neto
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$ 434.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.462
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$ 516.472
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.