Orden de Compra. Nº1758-114-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1758-27-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1758-114-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1758-27-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 447
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
R.U.T. 60.901.013-4
Dirección de Facturación Baquedano 238
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sala Cuna Makenke Aike
Razón Social VALERIA FABIOLA IRENE GUZMÁN BALMACEDA
R.U.T. 10.210.217-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sala Cuna Makenke Aike
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222402
Guardería infantil4UnidadSERVICIOS DE JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. ARANCEL PERIODO JULIO - OCTUBRE 2025. FUNCIONARIA VALERIA LARA PEREZ. HIJA SOFIA CARO LARA   $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.000 $ 868.000
30222402
Guardería infantil4UnidadSERVICIOS DE JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS. ARANCEL PERIODO JULIO - OCTUBRE 2025. FUNCIONARIO LEONARDO ELGUETA VERGARA. HIJA NINA CID NAVIA.  $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 1.204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.204.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.