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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232-62-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232-15-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos Nº1194 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
27721 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos Nº1194 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
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Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 1 KILO | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.400
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$ 23.400
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46191601
| Extintores | 18 | Unidad | EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 6 KILOS | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.200
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$ 88.200
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46191601
| Extintores | 7 | Unidad | EXTINTORES DE DOXIDO DE CARBONO DE 2 KILOS | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.300
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$ 34.300
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Total Neto
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$ 145.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.721
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$ 173.621
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.