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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1621-355-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Desechables central alimentacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
61.602.151-6 |
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Dirección de Facturación |
Laureano Cornejo 410 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
31236 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Laureano Cornejo 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-10-2025 |
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Proveedor |
Comercial GP |
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Razón Social |
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
10.535.089-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial GP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151705
| Portas cubiertos o cucharas | 1600 | Unidad | CUCHARAS DESECHABLES DE PLÁSTICO 15 CM | |
$ 19,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.400
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$ 30.400
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53112102
| Cubre calzado o botas de goma de señora | 400 | Unidad | CUBRE CALZADOS DESECHABLES | |
$ 59,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.600
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$ 23.600
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52152006
| Bandejas o fuentes domésticas | 1600 | Unidad | POTE PET 8OZ DESECHABLE | |
$ 69,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.400
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$ 110.400
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Total Neto
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$ 164.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.236
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$ 195.636
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.