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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2424-2034-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
6418 MADR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS P:318/615 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
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Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
149445,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2023 |
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Proveedor |
AVIVA PARQUE ACUATICO |
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Razón Social |
PARQUES ACUATICOS AVIVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.149.405-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AVIVA PARQUE ACUATICO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA A DE RECREACION EN PARQUE ACUATICO.
VER ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 786.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 786.555
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$ 786.555
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Total Neto
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$ 786.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.445
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$ 936.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.