Orden de Compra. Nº3248-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3248-3-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBMARINO THOMSON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3248-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3248-3-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBMARINO THOMSON
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBMARINO THOMSON
R.U.T. 61.102.128-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 46702
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cromec Hidraulics
Razón Social CROMEC HIDRAULICS SPA
R.U.T. 76.911.995-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cromec Hidraulics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE DUROCROMADO PARA ESTATOR.  $ 245.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.800 $ 245.800
Total Neto $ 245.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.702
TOTAL OC $ 292.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.