Orden de Compra. Nº
3599-180-AG25
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Subv. Normal DAEM - Premios Concurso comunal mes del mar
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3599-180-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Subv. Normal DAEM - Premios Concurso comunal mes del mar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Administración de Educación
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 395 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.140.202-9
Dirección de Facturación
Carrera N°291
Comuna
Portezuelo
Impuesto
33977,7
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2025
Título
Descripción
Entrega de productos
- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 08:30 a 16:30 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora DANMARK
Razón Social
DANMARK SPA
R.U.T.
77.869.534-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211905
Mezcladores de pintura
9
Unidad
Mezclador 6 colores Fultons
$ 194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.746
$ 1.746
60121304
Espátulas de artista
9
Unidad
Espátula metálica Artel N°2
$ 2.209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.881
$ 19.881
60121109
Blocs de dibujo
9
Unidad
Block de dibujo Fultons médium 99 1/8 20 hjs.
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.872
$ 10.872
60121108
Croqueras
9
Unidad
Croquera 26 x 37 cm. - 100 hojas Torre
$ 4.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.462
$ 42.462
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios
9
Unidad
Pizarra magnética acrílica 35 x 28 cm.
$ 3.497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.473
$ 31.473
24111502
Bolsas de papel
9
Unidad
Bolsa papel kraft azul 22 x 30 x 10 cm.
$ 201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.809
$ 1.809
31211508
Pinturas acrílicas
9
Pack
Pintura acrílica Lavoro 12 ml. 12 colores
$ 4.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.003
$ 42.003
60121236
Pinceles
9
Pack
Pinceles espatulados biselado barrilito dif. medidas 6 unds.
$ 1.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.561
$ 15.561
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
9
Pack
Tempera Torre 22 ml. 12 col. XL
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.023
$ 13.023
Total Neto
$ 178.830
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.978
TOTAL OC
$ 212.808
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.