Orden de Compra. Nº3599-180-AG25 "Subv. Normal DAEM - Premios Concurso comunal mes del mar"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-180-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Premios Concurso comunal mes del mar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 395 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación Carrera N°291
Comuna Portezuelo
Impuesto 33977,7
Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
TítuloDescripción
Entrega de productos- Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 08:30 a 16:30 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora DANMARK
Razón Social DANMARK SPA
R.U.T. 77.869.534-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora DANMARK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211905
Mezcladores de pintura9UnidadMezclador 6 colores Fultons  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746 $ 1.746
60121304
Espátulas de artista9UnidadEspátula metálica Artel N°2  $ 2.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.881 $ 19.881
60121109
Blocs de dibujo9UnidadBlock de dibujo Fultons médium 99 1/8 20 hjs.  $ 1.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.872 $ 10.872
60121108
Croqueras9UnidadCroquera 26 x 37 cm. - 100 hojas Torre  $ 4.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.462 $ 42.462
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios9UnidadPizarra magnética acrílica 35 x 28 cm.  $ 3.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.473 $ 31.473
24111502
Bolsas de papel9UnidadBolsa papel kraft azul 22 x 30 x 10 cm.  $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809 $ 1.809
31211508
Pinturas acrílicas9PackPintura acrílica Lavoro 12 ml. 12 colores  $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.003 $ 42.003
60121236
Pinceles9PackPinceles espatulados biselado barrilito dif. medidas 6 unds.  $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.561 $ 15.561
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional9PackTempera Torre 22 ml. 12 col. XL  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.023 $ 13.023
Total Neto $ 178.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.978
TOTAL OC $ 212.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.