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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-1182-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. 942057, SERVICIO DE ANIMACON DE EVENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-540-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
452200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-10-2024 |
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Proveedor |
abracadabra |
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Razón Social |
SOLANGE VALESKA SILVA DONOSO
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R.U.T. |
14.162.448-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
abracadabra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55111509
| Música ambiental | 1 | Paquete | SERVICIO DE DJ, AMPLIFICACION, MONITOR PINTA CARITA, MAQUINA DE JUEGOS ARCADE, JUEGO INFLABEL, OTROS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR EL ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD, DE NO SER ASI SU OFERTA SERA INADMISIBLE | EMPRESA DE EVENTOS INFANTILES Y BANQUETERIA |
$ 2.380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.380.000
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$ 2.380.000
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Total Neto
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$ 2.380.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 452.200
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$ 2.832.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.