Orden de Compra. Nº4732-76-AG25 " Adquisición de arena y gravilla para mantenciones en bienes nacionales de uso público"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4732-76-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de arena y gravilla para mantenciones en bienes nacionales de uso público
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.016 del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Esta condición regirá hasta el 30 de Abril de 2025 en razón del resguardo del flujo financiero municipal producto de la disminución de aportes al FCM, de centralidades y sectorialidad lo que a elevado el compromiso por pasivo o deuda exigible del municip
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
R.U.T. 69.080.400-K
Dirección de Facturación O"higgins 376
Comuna Codegua
Impuesto 55480
Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel del Carmen
Razón Social GABRIEL DEL CARMEN BARRIOS ORÓSTEGUI
R.U.T. 10.831.744-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava8Metro CúbicoARENA  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
11111611
Grava4Metro CúbicoGRAVILLA  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.480
TOTAL OC $ 347.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 10.831.744-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.