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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3964-22-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de medicamentos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
29654,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COOPRINSEM |
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Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
82.392.600-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COOPRINSEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51161802
| Guaifenesina | 17 | Unidad | Guaifenesina 10% solución inyectable fco 500 ml (Glicefar) | |
$ 9.181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 156.077
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$ 156.077
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Total Neto
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$ 156.077
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 29.655
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$ 185.733
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.