|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2103-502-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA ATENCION CLINICA (APOSITO 40X40) HOSPITAL LONQUIMAY |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
58900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEDICPRO |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.390.967-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MEDICPRO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311526
| Vendajes de apósitos | 500 | Unidad | APOSITO GASA ESTERIL+ALGODON 40X40, MATERIAL GASA TEJIDA+ ALGODON ESTERIL.
PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO | APÓSITO GASA
NATURAL 40X40 ESTÉRIL |
$ 620,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 310.000
|
$ 310.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 310.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.900
|
|
$ 368.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.