Orden de Compra. Nº1232565-439-AG25 "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CARRO MOVIL PROYECTO ULS 2495"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-439-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CARRO MOVIL PROYECTO ULS 2495
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 472233,79
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALUCIGENIA
Razón Social ALUCIGENIA SOLUCIONES SPA
R.U.T. 77.906.063-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALUCIGENIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes2UnidadLentes de realidad virtual similar o equivalente superior META QUEST (ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS)SEGUN COTIZACION COMPRA AGIL 1232565-285-COT25 $ 367.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.434 $ 734.434
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD3UnidadSmart TV HDMI/WiFi/Bluetooth (ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS)  $ 251.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.753 $ 753.753
43212104
Impresoras de chorro de tinta6UnidadImpresoras Epson EcoTank L3210 similar o equivalente superior (ESPECIFICACIONES EN DOCUMENTOS ADJUNTOS)  $ 166.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.254 $ 997.254
Total Neto $ 2.485.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.234
TOTAL OC $ 2.957.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.