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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
612227-85-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 612227-52-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
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R.U.T. |
61.979.930-5 |
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Dirección de Facturación |
Lynch 550, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
63865,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lynch 550, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Peuma Ñuke |
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Razón Social |
MARIA DE LOS ANGELES ANTIVIL ALVAREZ
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R.U.T. |
13.078.360-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Peuma Ñuke |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | productos a entregar
a) El servicio de Catering debe ser entregado el miércoles 01 de octubre 2025, a las 10:30 hrs. En el Auditorio Selva Saavedra, Universidad de la Frontera, ubicado en Uruguay N°1830, Temuco, Región de La Araucanía, pero montado una hora antes.
b) El servicio “NO” puede ser entregado en material desechable (Platos de cartón, Vasos plásticos, cubiertos plásticos o todo producto que genere un impacto negativo al Medio ambiente).
c) De preferencia comestibles del servicio q | |
$ 336.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.134
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$ 336.134
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Total Neto
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$ 336.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.865
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$ 399.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.