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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-592-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-146-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
481935 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA
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R.U.T. |
79.769.800-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 1 | Global | Compra de talonarios de partes y boletas de infracciones de transito correspondiente a la solicitud N°8 según la descripción, detalles y adjuntos.
Imputación: 22-04-001
C.C : 1003
Pre- Obligación: 05-1002 | |
$ 2.536.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.536.500
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$ 2.536.500
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Total Neto
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$ 2.536.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 481.935
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$ 3.018.435
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.