Orden de Compra. Nº874750-446-SE24 "CONVENIO FERRETERIA MES AGOSTO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-446-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA MES AGOSTO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 874750-24-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1349 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL HECTOR
Razón Social FERRETERIA DARLUX SPA
R.U.T. 76.791.932-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL HECTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo6CajaTornillo lenteja 6 x ½ punta broca (X CAJA DE 100 UN)Tornillo lenteja 6 x ½ punta broca X CAJA DE 100 UN $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31161503
Clavo-tornillo1CajaTornillo rosca madera 1x5/8Tornillo rosca madera 1x58 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas7UnidadFlexible de agua HI HI 3/8 por 40cmFlexible de agua HI HI 38 por 40cm $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas1UnidadFlexible de agua HI HE 3/8 por 40cmFlexible de agua HI HE 38 por 40cm $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12352107
Sales orgánicas o sus sustitutas4UnidadSal para ablandador de agua (industrial) 25kSal para ablandador de agua (industrial) 25k $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
41113637
Medidores de voltaje o corriente1UnidadBusca polo detector de voltajeBusca polo detector de voltaje $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
39101701
Tubos fluorescentes22UnidadLed Redondo embutido 18W 4000KLed Redondo embutido 18W 4000K $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSilicona para baño blanco, transparente 300mlSilicona para baño blanco, transparente 300ml $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
27111704
Enchufes6UnidadEnchufe volante macho 10A 2p+tEnchufe volante macho 10A 2p+t $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas1UnidadBrocha 3” buena calidadBrocha 3” buena calidad $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
39101701
Tubos fluorescentes6UnidadTubo Led t5 glass tube 3000k warm white 650lmTubo Led t5 glass tube 3000k warm white 650lm $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 396.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 396.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.