Orden de Compra. Nº1305543-79-AG25 "P01-JAO-Material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1305543-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra P01-JAO-Material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA
R.U.T. 61.981.050-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE MARGA MARGA
R.U.T. 61.981.050-3
Dirección de Facturación Mena N°997- Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 54294,78
Dirección de Envío de la Factura Mena N°997- Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva52UnidadDISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 12MM-18MM MARCA FULTONS O EQUIVALENTE   $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.388 $ 63.388
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadNOTA ADHESIVA NEON 38 X 50MM. 4 COLORES 100 HOJAS MARCA JM O EQUIVALENTE   $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150
14111530
Notas de papel autoadhesivo50UnidadNOTA ADHESIVA NEON 7.6 X 7.6 CM MULTICOLOR 5 COLORES 200 HOJAS MARCA ISOFIT O EQUIVALENTE   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
44121804
Borradores5UnidadBORRADOR PIZARRA ACRÍLICA MARCA PROARTE O EQUIVALENTE UNIDAD   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
44111509
Portalápiz38UnidadPORTA LÁPIZ MALLA METAL NEGRO 9cm x 9.8cm   $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.154 $ 41.154
44122104
Clips para papel50UnidadPORTA CLIPS PLÁSTICO TRANSPARENTE MAGNÉTICO   $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200
44111506
Taco calendario20UnidadTACO APUNTE 90X90 MM 500 HOJAS  $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.620 $ 19.620
Total Neto $ 285.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.295
TOTAL OC $ 340.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.