Orden de Compra. Nº5423-177-AG24 "SERVICIOS DE COFFE; Compra ágil: 5423-64-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5423-177-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COFFE; Compra ágil: 5423-64-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS PUERTO MONTT
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
Comuna Puerto Montt
Impuesto 255462,6
Dirección de Envío de la Factura CASILLA ELECTRONICA: recepcion@custodium.com; CAMINO A CHINQUIHUE KM.6;
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laureen Gatroeventos
Razón Social JESSICA PAMELA HINOSTROZA RUIZ
R.U.T. 13.523.831-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laureen Gatroeventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas12Unidadservicios de “coffee break, para 25 personas en cada una, reuniones mesas técnicas del proyecto, en las siguientes fechas: Mayo: Martes 7 y 21, a las 12.00 hrs. Junio: Martes 4 y 18, a las 12.00 hrs. Julio: Martes 2 y 16, a las 12.00 hrs. Agosto: Martes 6 y 20, a las 12.00 hrs. Septiembre: Martes 3 y 17, a las 12.00 hrs. Octubre: Martes 1 y 15, a las 12.00 hrs. Cada servicio debe contener: - Tapaditos jamón queso - Melitas salame philadelphia - Mini shot de torta chocolate frambuesa - Galletas   $ 112.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.540 $ 1.344.540
Total Neto $ 1.344.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.463
TOTAL OC $ 1.600.003


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.489.554-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.523.831-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.