Orden de Compra. Nº3365-83-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-79-COT25 adquisicion de elementos de ase para el gimnasio de la UR sg1. silva"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3365-83-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-79-COT25 adquisicion de elementos de ase para el gimnasio de la UR sg1. silva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Nº 6 Chacabuco -R N° 6
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.000-3
Dirección de Facturación Avenida Collao 171
Comuna Concepción
Impuesto 36198,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 171
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRILLEZA SPA
Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA
R.U.T. 77.801.641-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRILLEZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidaddesinfectante lisoform en aerosol 495ml  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidadlimpiador pisos desinfectante  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
12141901
Cloro Cl10Unidadcloro gel 900ml  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131502
Paños de limpieza12Unidadpaño multiuso 3 unidades  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131805
Limpiadores de uso general3Unidadlimpia vidrios con mango extendible  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
47131805
Limpiadores de uso general12Unidadlimpiavidrios con gatillo 500ml  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
24141506
Encerados20Unidadcera liquida para ceramico crema 750ml  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
47131502
Paños de limpieza12Unidadpaño para piso 40x50 cms, con ojal  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
47131615
Escobillones3Unidadescobillon virutex  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
47131805
Limpiadores de uso general6Unidadlimpiador desinfectante multisuperficie 500mllimpiador desinfectante multisuperficie 500ml $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
24112209
Contenedor de paredes rectas1Unidadcontenedor de basura de 15ltscontenedor de basura de 15lts $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
47121701
Bolsas de basura24Packbolsa de basura 10 unid  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
Total Neto $ 190.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.199
TOTAL OC $ 226.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.