Orden de Compra. Nº1244679-13-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244679-21-COT25 - (MATERIALES DE ASEO ABRIL)"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1244679-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244679-21-COT25 - (MATERIALES DE ASEO ABRIL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.042.191-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.042.191-4
Dirección de Facturación Av Libertador Bernardo O'Higgins 4050
Comuna Estación Central
Impuesto 18476,36
Dirección de Envío de la Factura Av Libertador Bernardo O'Higgins 4050
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Lagos SPA
Razón Social COMERCIAL LAGOS SPA
R.U.T. 77.319.828-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Lagos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2Unidad DETERGENTE LIQUIDO DE 1 LITRO   $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.196 $ 3.196
47121605
Limpiadores de suelo2Unidad LIMPIADOR DE PISO AROMATIZANTE 4 LITROS CADA UNO   $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.996 $ 7.996
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad LIMPIADOR MULTIUSO 5 LITROS   $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.998 $ 3.998
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad DESINFECTANTE EN AEROSOL   $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434 $ 7.434
47131619
Cabezas de trapero2Unidad TRAPERO DE MICROFIBRA CON OJAL 50x70   $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.318 $ 2.318
47131611
Palas para basura2Unidad PALA PLASTICA CON MANGO PARA BASURA   $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390 $ 2.390
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1Unidad JABON LIQUIDO ALMENDRA 1 LITRO   $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498 $ 2.498
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad CLORO GEL EUCALIPTO 900ML   $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596 $ 5.596
14111704
Papel higiénico6Pack PAPEL HIGENICO, DOBLE HOJA 40 METROS 8 ROLLOS CADA UNO   $ 4.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.432 $ 27.432
14111703
Toallas de papel2Pack TOALLAS DE PAPEL JUMBO 25 METROS CADA UNO   $ 11.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.398 $ 22.398
24111503
Bolsas de plástico10PackBOLSAS DE BASURA MEDIANA 90X70 paquete 10 unidades  $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.790 $ 8.790
47131603
Esponjas2Pack ESPONJA LAVA LOZA pack de a 4   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.198 $ 3.198
Total Neto $ 97.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.476
TOTAL OC $ 115.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.