Orden de Compra. Nº3810-1584-CM25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS, SOLICITUD 1552/25, OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1584-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS, SOLICITUD 1552/25, OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 224330,34
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
LÁTEX SHERWIN WILLIAMS BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN VI6 (2150472) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN VI(2150472) LÁTEX SHERWIN WILLIAMS BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Pichilemu; AVENIDA COSTANERA N°170, EDIFICIO LOGISTICA $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000
0
2239-9-LR23
RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 2MMX18CM UNIDAD REGIÓN VI25 (2193720) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 2MMX18CM UNIDAD REGIÓN VI(2193720) RODILLO LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 2MMX18CM UNIDAD REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Pichilemu; AVENIDA COSTANERA N°170, EDIFICIO LOGISTICA $ 3.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.875 $ 89.875
0
2239-9-LR23
BARNIZ SOQUINA GALON TARRO ALERCE UNIDAD REGIÓN VI12 (2071167) BARNIZ SOQUINA GALON TARRO ALERCE UNIDAD REGIÓN VI(2071167) BARNIZ SOQUINA GALON TARRO ALERCE UNIDAD REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Pichilemu; AVENIDA COSTANERA N°170, EDIFICIO LOGISTICA $ 29.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.196 $ 350.196
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN VI5 (2113939) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN VI(2113939) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS SEMIBRILLO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN VI ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Pichilemu; AVENIDA COSTANERA N°170, EDIFICIO LOGISTICA $ 95.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.615 $ 479.615
Total Neto $ 1.180.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.330
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.405.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.