Orden de Compra. Nº635-3581-AG25 "COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS OT N°689, N°680, N°679, N°678 y N°659 ID: 635-317-COT25 CC: ODONTOLÓGICO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-3581-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS OT N°689, N°680, N°679, N°678 y N°659 ID: 635-317-COT25 CC: ODONTOLÓGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD DE ARICA
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra DESPACHAR A DROGUERÍA, UBICADA EN EL ZOCALO DEL HOSPITAL DR. JUAN NOE CREVANI, AVDA. 18 DE SEPTIEMBRE N°1000, CONTACTO SRTA. NAYARETH VICENCIO TAPIA, HORARIO ATENCION: LUNES A JUEVES MAÑANA: 08:30 - 13:00 HRS.; TARDE: 13:45 - 17:00 HRS.; VIERNES MAÑANA: 0
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna Arica
Impuesto 494877,61
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MayorDent Chile
Razón Social MAYORDENT CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.977.120-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MayorDent Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151910
Dispositivos de limpieza dental o accesorios1GlobalSE SOLICITA COTIZACIÓN DE INSUMOS ONTOLÓGICO, SEGÚN LISTADO DE PRODUCTOS ADJUNTO. DEBE ADJUNTAR LA FICHA TÉCNICA DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, TAMBIÉN DEBE CUMPLIR CON LAS FECHAS DE VENCIMIENTO SOLICITADAS. TAMBIÉN DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR ANEXO COTIZACIÓN DETALLADA.EN CASO CONTRARIO LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.  $ 2.604.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.604.619 $ 2.604.619
Total Neto $ 2.604.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 494.878
TOTAL OC $ 3.099.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.