Orden de Compra. Nº3130-2065-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3130-185-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2065-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3130-185-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clinica Santa Maria S.A.
Razón Social CLINICA SANTA MARIA SPA
R.U.T. 90.753.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clinica Santa Maria S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1UnidadPRESTACIÓN MÉDICA REALIZADA EL 10-01-2022 EMBARAZO DE ALTO RIESGO AL (HIJO) M.S.B.REGULARIZA DEUDA AUTORIZADA POR MSG 290940, POR PRESTACIÓN MÉDICA REALIZADA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO SUSCRITO CON CLÍNICA SANTA MARÍA, BAJO EL AMPARO DE LA TRATO DIRECTO POR CONFIANZA Y SEGURIDAD ADJUNTO. $ 2.105.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.648 $ 2.105.648
Total Neto $ 2.105.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.105.648

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.