Orden de Compra. Nº2914-128-AG25 "PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, SOL 249"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-128-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, SOL 249
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 8966,48
Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

DESPACHO: JUAN MARTÍNEZ #1403, DEPARTAMENTO DE SALUD, II PISO MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO

FONO:  052- 2449584

CORREO: MARIACRISTINAMIRANDA@SALUDIMDA.CL

SOLICITANTE: LINDSAY QUINZACARAS

FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA EL PAGO DE ÉSTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NÚMERO DE CONTACTO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadRESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. PRESENTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
12171703
Tintas4UnidadTintas color para impresora canon g3110 original (1 color magenta, 1 color cian, 1 color amarillo, 1 color negro). PRESENTAR FOTO Y ESPECIFICACIONES  $ 8.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.792 $ 35.792
Total Neto $ 47.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.966
TOTAL OC $ 56.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.